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对啊网和中华(huá)会(huì)计网,哪个更(gèng)教学更全面更靠谱

对啊(a)网和中华会计网都是(shì)比较知(zhī)名学习(xí)会计知(zhī)识的机构,具体哪个更好要看哪个机构(gòu)的内容(róng)更适合你 ,多试听一下老师的课程,看你更喜欢(huān)哪个老师(shī),比较出来哪个(gè)更(gèng)适合自(zì)己(jǐ) ,再进(jìn)行选(xuǎn)择 。

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如果你是零(líng)基础或者备(bèi)考时间少的考生 ,那么(me)B班次是你(nǐ)的不二选择,B班(bān)次专设(shè)的双(shuāng)期课(kè)程让学员报名后就可以(yǐ)充分的利(lì)用前期时间学习,然后在教材下(xià)发后开始二轮(lún)学(xué)习(xí) ,从(cóng)而稳(wěn)定拿下初级(jí) 。

中华会计网(wǎng)校还(hái)是挺(tǐng)不错的,我们这边的(de)继续教育(yù)也是官方优先(xiān)推荐的这(zhè)个网站,当(dāng)然,东奥也可以 ,主要还是看自己多努力(lì)吧。

在对啊网学会计的可靠性(xìng)取决于多(duō)种因素,如学员的基(jī)础(chǔ)水平、学习(xí)态度(dù)、学(xué)习目(mù)标等。对于有一定基础和学习主动性的学员来说,对(duì)啊网的会(huì)计课程可(kě)以(yǐ)提供非常有效的(de)学习和(hé)提升 。

快手平(píng)台没有给主播代交(jiāo)个人所得税属于违法吗?

1 、不(bù)缴(jiǎo)纳个(gè)人(rén)所(suǒ)得税 ,经税务机关依(yī)法下达追(zhuī)缴通知后,补缴应(yīng)纳税(shuì)款,缴纳滞纳金。五(wǔ)年内因逃避缴(jiǎo)纳(nà)税款受过(guò)刑事处罚或者被税务(wù)机关给予二(èr)次以上行政处罚的(de)应当承担刑事责任。

2、平台(tái)官方(fāng)肯定是违法的 。个税应该由主播个人缴纳(nà)。平台官方应该(gāi)代扣代缴。如果(guǒ)平(píng)台官方没有代扣(kòu)代缴 ,那(nà)么(me),税局应该对平台官方(fāng)罚款(kuǎn)0.5倍以上,向主播个(gè)人追(zhuī)缴税款及滞纳金 。

3、根据以(yǐ)上规定(dìng) ,直播平台有(yǒu)代扣代(dài)缴(jiǎo)的义务(wù),主(zhǔ)播个人需全额(é)完税(shuì),否则会有税务风险。

怎样算所得(dé)税对啊!

1 、企业应纳所得税额=当期应纳税(shuì)所得额*适用税率 应纳税(shuì)所得额=收入总(zǒng)额-准予(yǔ)扣除(chú)项(xiàng)目金额(é) 企(qǐ)业所得税的税率即据以计(jì)算企业所得税应纳(nà)税额的法定比率。

2、企(qǐ)业所得税计算方式如下:所得税=应纳税所得额*税率(25%或(huò)20%、15%)应(yīng)纳税所(suǒ)得额=收入总额-不征(zhēng)税收入-免(miǎn)税收(shōu)入-各(gè)项(xiàng)扣除-以前年度亏损 。

3 、据此 ,预缴企业所得(dé)税的计算公式为(wèi):月(季)预缴所得税(shuì)款=月(季(jì))应纳(nà)税所得(dé)额×33% 或:月(季)预缴所得税税额=上一(yī)年度应纳税所得额×1/12(或(huò)1/4)×25%。

4、税费的计算方法如下:解析 所得税应纳税所(suǒ)得额=本(běn)期销项税-本(běn)期(qī)进项税。附加税=(销项(xiàng)税应缴(jiǎo)所得(dé)税)×税率(lǜ)。教育附加费=(具(jù)体缴纳得(dé)所得税所得税)×3% 。

5、企业所得税的计(jì)算,是在企业会计利润的(de)基础上,根据税(shuì)收相关政策的规定进行纳税调整,计算出应纳(nà)税所得额 ,然后乘以(yǐ)适(shì)用的企业所得税税率计算(suàn)出应纳(nà)企业所得税金额。

6 、企业所得税计算(suàn)如下:企业所得税=应(yīng)纳(nà)税所得额*税率(lǜ),应(yīng)纳税所得额(é)=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣(kòu)除-以前年度亏损。独(dú)资企业所得税税率为25%的比例税率 。

个人(rén)退税需要符合什么条件

上年度综合所得全年收入额(é)不足6万,但平(píng)时预缴(jiǎo)个(gè)人所得税(shuì)的。上(shàng)年度符(fú)合享受条件的专项附加扣除 ,但预缴税款时没有(yǒu)扣(kòu)除(chú)的。因年(nián)中(zhōng)就业(yè)、退职或部分(fēn)月(yuè)份(fèn)没有(yǒu)收入等(děng)原因,导(dǎo)致前后(hòu)税收(shōu)优惠政策不一致 。

符(fú)合下列情(qíng)形之一的,纳税人需(xū)办理年度汇(huì)算:(一)已预缴税额大于年度(dù)汇算应(yīng)纳税额且(qiě)申请(qǐng)退税的;(二)纳税(shuì)年度内取得的(de)综合所(suǒ)得收入超过12万元且需要补(bǔ)税(shuì)金额超(chāo)过400元的。

法(fǎ)律分析(xī):退税(shuì)条件:纳税(shuì)人因各种原因误交税(shuì)款 ,如(rú):重复交纳扣缴、错用税率、错用(yòng)税(shuì)种 、企业误填代(dài)码等。

个人退税需要符合的条件(jiàn)如下:由于税务工作人员工作(zuò)差错多(duō)征了税;政策变(biàn)化需要退税;其他原因导致退(tuì)税(shuì) 。

纳税人申请年度汇算(suàn)退税,应(yīng)当提供其在中国境内开(kāi)设(shè)的符合条件的银(yín)行(xíng)账户。税务(wù)机关按规定审核后,按照国库(kù)管(guǎn)理有关规定 ,在本公(gōng)告(gào)第九条确定(dìng)的(de)接受年度汇算申报(bào)的(de)税(shuì)务机关所在(zài)地(即汇算清缴(jiǎo)地(dì))就地办理税(shuì)款退库。

个(gè)人所得税退税需(xū)要(yào)满(mǎn)足的(de)条件如下:上年度综合所得全年(nián)收入额(é)不(bù)足6万(wàn),但平时预缴个人(rén)所得税的 。上年(nián)度符合享受(shòu)条件(jiàn)的专项(xiàng)附加扣除,但预(yù)缴税款时没(méi)有扣除(chú)的。

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